

今年以来,中央先后出台了《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》。特别是在5月23日中央审计委员会第一次会议上,习近平总书记强调要优化审计资源配置,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
为加强对内部审计工作的指导和监督,集团公司领导高度重视,由内部审计机构牵头,各部门、子分公司积极配合,对《内部审计管理制度》(简称《制度》)进行了修订,对内部审计的定义、机构设置、履行职责和工作权限等内容进行了修订,增加了工作程序和责任追究相关内容。新修订的《制度》分为总则、机构和人员、审计职责、工作流程、责任追究和附则共六章节三十二条,6300余字。
《制度》的印发实施,是贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》的具体措施,是促进轨道事业持续快速健康发展的有力保障,是在新形势下进一步加强和改进集团公司内部审计工作的必然要求。下阶段,各部门、子分公司要严格按照《制度》抓好落实,推动《内部审计管理制度》尽快落地见效。